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注意,稅局將(jiāng)對(duì)連續三年虧損的企業進(jìn)行納稅評估!你藝術高清們都(dōu)準備好(hǎo)了嗎?

時(shí)間:2019-02-23 所屬分類:工商變更 浏覽:

近段時(shí)間聽說(shuō)了一件事(shì),稅務機關將(jiāng)在近期開(kāi)展對(duì)連噼裡啪啦成全續三年虧損企業的納稅評估,請各位老闆認真閱讀以下内容,請各公司在全面(miàn)開(kāi資源資源)查之前,先做好(hǎo)自查。
 
稅務稽查?不會(huì)查到(dào)我們的,我一小規模納稅人,又不虛開(kāi)虛抵專票,人家沒(mé國語在線i)功夫查我們!
 
錯!雖說(shuō)一般納稅人開(kāi)具和使用增值稅專用發(fā)票的情況是稅局嚴查的重視頻TV點,但企業所得稅同樣(yàng)也是一大重要稅種(zhǒng)。不論是小規模納稅人還(hái)是一般納稅人資源影院,對(duì)企業所得稅的稽查都(dōu)是一樣(yàng)的。誰讓你們都(dōu)高清版大地虛列費用做虧損呢?
 
不過(guò)如果你是真的經(jīng)營不善,确實是虧損,那也不必擔心,隻要賬本、各類單據、發(fā)票都(dō高清高清版u)能(néng)如實提供,且能(néng)和納稅申報表對(duì)的上就(jiù)行。
 
否則,還(hái)是勸您從以下方面(miàn)針對(duì)企業所得稅的申報情況,進(jìn國語美麗)行自查:
 
是不是在往來賬戶之間“調整”了企業利潤?
 
取得了非貨币性資産收益是不是就(jiù)不計入應納稅所得額了?
 
所有視同銷售的行為是不是都(dōu)視而不見,不做納稅調整?
 
是不是收到(dào)了政府獎勵、各項補貼、别人的捐贈,都(dōu)不計入應納稅所得額?
 
是不是随意改變成(chéng)本計價方法,調節利潤?
 
是不是不按稅法規定折舊方法計提折舊?
 
什麼(me)?上面(miàn)的這(zhè)些都(dōu)太高端了,你不會(huì)操作?那你一定動漫成全幹過(guò)下面(miàn)這(zhè)些事(shì)兒:
 
利用虛開(kāi)發(fā)票或虛列人工費等虛增成(chéng)本;
 
使用不符合稅法規定的發(fā)票及憑證,列支成(chéng)本費用;
 
超标準列支業務招待費、廣告費和業務宣傳費;
 
擅自擴大研究開(kāi)發(fā)費用的列支範圍,還(hái)違規加計扣除…
 
各位老闆,聽我一句勸,企業所得稅不要再年年做虧損了,連年虧算你還(hái)不注銷,人家閉著(zh高清視頻e)眼也知道(dào)你在造假!
 
年所得額在50萬以内的,隻需要按10%交企業所得稅;或是申請了高新技術企業的,隻需按15%交所得稅;再或者你入駐前海,TV丁香花符合要求的企業也可以享受所得稅15%的優惠政策。
 
如果賺錢了,老闆們就(jiù)交點兒企業所得稅吧,同時(shí)還(hái)一定要把美麗動漫賬做好(hǎo),這(zhè)樣(yàng)稅局來查也不怕!
 
記住,需要代理記賬報稅都(dōu)可以來找我們深南财務!

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